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对各类银行和非银行金融机构办理现金收付业务的监督检查。现金收付稽核主要是,检查银行在办理收款和付款过程中的及时性和准确性,以保证现金收入、付出的正确无误,防止发生差错事故。

各类银行内部稽核现金收付的内容:①检查是否坚持双人临柜、换人复核的制度。业务量较小的行处,只配备一个出纳员的,是否和会计员进行交叉复核,有无一个人直接对外办理现金收付业务的现象。②检查收入现金是否根据客户提交的交款凭证,经审查无误后才办理;付出现金是否根据经会计审核签章后的付款凭证办理;收付现金是否坚持当面点清。③检查收入现金是否进行事后整理复点,是否按规定分 ......




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