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对各类银行和非银行金融机构在办理现金出纳时执行规章制度情况的监督检查。现金出纳规章制度稽核主要是,检查金融机构在办理现金收付、整点、保管、调运以及人民币的兑换、挑残、反假等方面,是否执行出纳制度、规定,以现金促使出纳进一步规范化、科学化。出纳规章制度稽核的主要内容:①检查是否认真坚持“收付分开,帐实分管”制度。出纳工作中收款、付款是否分别由两个人办理,收入的钞票在未经复核整点前,是否就付出;管现金实物和管帐目是否严格分开,经常核对,保证帐实相符。②检查是否符合现金收入先收款后记帐,现金付出先记帐后付款;收款必须复点,付款必须复核 ......




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